花垣县边城公园管理处2021年部门预算

花垣县边城公园管理处2021年部门预算

来源: 发布时间:2021-02-25 字体大小:


花垣县边城公园管理处2021


部门预算说明


目      录


  一、部门基本概况


1、职能职责


2、机构设置


  二、部门预算单位构成


  三、涉及机构改革情况


  四、部门收支总体情况


  (一)收入预算


  (二)支出预算


  五、一般公共预算财政拨款支出预算


  (一)基本支出


  (二)项目支出


  六、其他重要事项的情况说明


  (一)机关运行经费


  (二)“三公”经费预算


  (三)政府采购情况


  (四)国有资产占有使用及新增情况


    (五)预算绩效管理情况


    (六)政府性基金预算支出情况说明


七、名词解释


1、基本支出


2、项目支出


3、机关运行经费


4、三公经费


  附件:2021年预算公开表


1、部门预算收支总表


2、部门收入情况总表


3、部门支出情况总表


4、财政拨款收支总表


5、一般公共预算支出情况表


6、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类)


7、一般公共预算基本支出情况表(按政府经济科目)


8、三公经费预算表


9、政府性基金预算支出表


第一部分:


花垣县边城公园管理处2021


部门预算说明


一、部门基本概况


1职能职责。


1)贯彻执行国家方针政策,研究制定本单位业务规章制度和工作规划。


2为县城居民提供舒适优美的工作和生活环境 边城公园及县城公共绿地的管理和养护 花木基地的建设 管理和经营。


3)承办县委、县人民政府交办的其他事项。


2机构设置。


本部门由_1_个事业单位、3_个内设科室组成。行政单位具体为:花垣边城公园管理处;内设科室具体为:办公室,财务室、园艺股、等。全部纳入2021年的部门预算。


花垣县边城公园管理处独立编制机构1,独立核算机构1个。为花垣县城市管理和综合执法局二级机构。


二、部门预算单位构成


本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:


1、花垣县边城公园管理处为二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括:


   2、花垣县边城公园管理处



三、涉及机构改革部门情况



四、部门收支总体情况


(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 139.09 万元,其中,一般公共预算拨款 139.09万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加2.1万元,主要是要是因为一般公共预算拨款收入增加__2.1万元


(二)支出预算:2021年本部门支出预算 139.09 万元,其中,其中,城乡社区支出_117.24__万元,社会保障和就业支出__12.29万元,卫生健康支出__3.65_万元,住房保障支出___5.91万元等。支出预算较上年增加_2.1_万元,主要是因为增加一城乡社区支出__2.1万元,增加社会保障和就业支出__0__万元,增加医疗卫生与计划生育支出__0_万元,增加住房保障支出__0_万元。


支出预算增减情况:2021年支出预算__139.09_万元,2020年支出预算数__136.99_万元,比去年增加__53.60_万元,变动的原因有:增加项目预算__53.60_万元,主要是临时人员工资。


、一般公共预算拨款支出


2021年一般公共预算财政拨款收入预算数__139.09_万元,具体安排情况如下:


(一)基本支出:2022年年初预算数为_139.09__万元,其中,人员经费__131.10_万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费_7.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


(二)项目支出:2021年年初预算数为_0_万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括__0___临时人员工资0万元__0__,其中___0_.


六、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


(一)机关运行经费


2021年部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款_7.99__万元,主要用于办公经费、其他交通费以及其他商品和服务支出等,较上年预算增加_0__万元,主要是因为增加工会经费_0__万元和离退休人员节日物资费0___万元导致机关运行经费增加。


(二)“三公”经费预算:2021年“三公经费”预算数_0.4万元,其中:公务接待0_.4万元,公务用车运行费_0__万元,公务用车购置费0___万元,因公出国(境)费___0万元。2020年“三公经费”预算数___0.4万元,其中:公务接待_0.4_万元,公务用车运行费__0_万元,公务用车购置费_0__万元,因公出国(境)费_0_万元。公务接待与上年相比没有增减


)政府采购情况:2021年部门政府采购预算总额__0_万元,其中:政府采购货物预算_0__万元;政府采购服务预算_0__万元;政府采购工程预算___0万元。


)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0台。


)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为139.09万元,其中,基本支出 139.09万元,项目支出 0 万元,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元


(六)政府性基金预算支出情况说明


 2021年本部门无政府性基金预算支出。


七、名词解释


1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。


2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。


3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


边城公园管理处2021年部门预算公开表.xlsx
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印