2024年度花垣县交通建设质量安全监督站部门预算公开说明

2024年度花垣县交通建设质量安全监督站部门预算公开说明

来源: 发布时间:2024-03-01 字体大小:

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第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行上级颁发的有关公路、水运工程质量管理、施工安全管理、监督、检测管理的法律、法规、规章、规范性文件和强制性技术标准。 

2、负责对县本级公路、水运工程的质量监督和施工安全监督。 

3、参与受监公路、水运工程建设项目交(竣)工验收,并负责办理参建单位综合评价等级证书。负责对公路水运工程项目交工工程的安全性评审,对施工企业安全生产进行绩效登记及信用评价。 

4、对县内公路水运工程的施工、监督、设计及试验检测机构的监督管理;监督检查从业单位的资质证书和从业人员上岗资格。 

5、负责对农村公路工程质量安全监督工作进行业务指导。 

6、承办县人民政府和县交通局交办的其他事项。 

(二)机构设置

花垣县交通建设质量安全监督站内设机构包括:内设股室6个,分别为办公室、工程质量监督股、监理检测股、施工安全监督股、财务股、质量检测股。本部门共有编制人数7人,实有人数7人。

二、部门预算单位构成

花垣县交通建设质量安全监督站预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含花垣县交通建设质量安全监督站本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算110.79万元,其中,一般公共预算拨款收入110.79万元。收入较去年增加25.91万元,主要原因是单位新增编制一个,人员增加一名,因此财政拨款收入要较上年有所增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算110.79万元,其中:社会保障和就业支出18.5万元,卫生健康支出5.69万元,交通运输支出78.58万元,住房保障支出8.03万元。支出较去年增加25.91万元,主要原因是单位新增编制一个,人员增加一名,因此各项社会保障、卫生支出等都会增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算110.79万元,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为1.6万元,占一般公共预算拨款支出比例为1.44%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为10.7万元,占一般公共预算拨款支出比例为9.66%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为5.35万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.83%。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.84万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.76%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为5.69万元,占一般公共预算拨款支出比例为5.13%。

6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算为78.58万元,占一般公共预算拨款支出比例为70.93%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.03万元,占一般公共预算拨款支出比例为7.25%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算106.94万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算3.85万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出3.85万元,主要用于农村公路质量实验检测费用的支出等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费7万元,比上年预算增加1万元,增长16.67%,主要原因是人员增加一名。

(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额5.3万元,其中,货物类采购预算5.3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为110.79万元,基本支出106.94万元,单位项目支出3.85万元。具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表


花垣县交通建设质量安全监督站2024年部门预算公开表.xlsx
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