2024年度湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明
八、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、组织和会同有关部门调查研究,编制以工代赈中长期规划和年度计划。
2、负责宣传国家以工代赈政策。拟定制订全县以工代赈实施管理办法,组织实施以工代赈工程建设。
3、研究安排全县以工代赈工程项目,协调有关部门检查督促工程项目的落实,严格执行计划,保证工程建设的进度和质量。
4、配合财政部门管好用好以工代赈资金,发挥资金的使用效益。
5、按时准确填报工程进度表、年度报表和财务报表,建好工程项目档案。
6、总结推广全县以工代赈工作的先进典型,检查通报以工代赈工作存在的问题,协助纪检监察部门查处违纪行为。
7、及时完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。
(二)机构设置
湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室内设机构包括:内设股室2个,分别为办公室、财务室。本部门共有编制人数7人,实有人数3人。
二、部门预算单位构成
湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含湖南省湘西地区开发花垣县领导小组办公室本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算44.53万元,其中,一般公共预算拨款收入44.53万元。收入较去年减少22.43万元,主要原因是机构改革人员分流。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算44.53万元,其中:一般公共服务支出33.7万元,社会保障和就业支出5.77万元,卫生健康支出2.1万元,住房保障支出2.96万元。支出较去年减少22.43万元,主要原因是机构改革人员分流。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算44.53万元,其中:
1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。
年初预算为33.7万元,占一般公共预算拨款支出比例为75.67%。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为3.95万元,占一般公共预算拨款支出比例为8.87%。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为1.7万元,占一般公共预算拨款支出比例为3.82%。
4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0.12万元,占一般公共预算拨款支出比例为0.27%。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为2.1万元,占一般公共预算拨款支出比例为4.71%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为2.96万元,占一般公共预算拨款支出比例为6.65%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算42.88万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算1.65万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:行政运行支出1.65万元,主要用于机构改革人员分流等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2024年本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费7万元,预算与上一年度持平。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2024年与2023年未发生变化。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费预算支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费预算支出;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无相关活动计划。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出预算绩效目标情况说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为44.53万元,基本支出42.88万元,单位项目支出1.65万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2024年部门预算表